正在加载图片,请稍后......

审计/陈汉文

  • 附件:
  • 设置1:
  • 设置2:
  • 设置3:书包括:总论,审计执业规范,审计行业管制与法律责任,审计目标、审计证据与审计计划,审计风险、重要性和固有风险分析,内部控制与控制风险评估,计算机信息系统环境下的审计等13章。
  • 摘要:有书目 (第635-367页)
  • 附注提要
    书包括:总论,审计执业规范,审计行业管制与法律责任,审计目标、审计证据与审计计划,审计风险、重要性和固有风险分析,内部控制与控制风险评估,计算机信息系统环境下的审计等13章。
    目录
    暂无目录
    (0)|| (0)

    手机二维条形码

    馆藏信息
    索书号 条码号 登录号 馆藏地点 馆藏状态 借出日期 还回日期 流通类型 预约处理 卷册说明
    F239.0-43/10=2 00065537 0 综合文献室 入藏 中文图书