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    企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解:企业内部控制审委员会

    作者:企业内部控制审委员会 出版社:立信会计出版社 出版时间:2017 ISBN:978-7-5429-5293-6
    索书号:F279.23/173 分类号:F279.23 页数:569页 价格:88.00
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    本书主要内容包括: 企业内部控制基本规范解读及案例分析 ; 企业内部控制应用指引解读及案例分析 ; 企业内部控制评价指引解读与及案例分析 ; 企业内部控制审计指引解读及案例分析共四部分二十九章。
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    内部控制学:魏永宏

    作者:魏永宏 出版社:电子工业出版社 出版时间:2020 ISBN:978-7-121-38724-1
    索书号:F272.3/54 分类号:F272.3 页数:259页 价格:55.00
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    本书共分10章, 分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。
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    企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引: 2016年版:中华人民共和国财政部 ... 制定

    作者:中华人民共和国财政部 ... 制定 出版社:立信会计出版社 出版时间:2016 ISBN:978-7-5429-4925-7
    索书号:F279.23/130 分类号:F279.23 页数:252页 价格:38.00
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    本书内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业内部控制相关法规等。
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    内部控制学:李凤鸣

    作者:李凤鸣 出版社:北京大学出版社 出版时间:2002 ISBN:7-301-05503-X
    索书号:F270/55 分类号:F270 页数:531页 价格:49.00
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    本书论述了内部控制的基本理论、目标要素、程序方法、组织过程、基础设计、管理过程设计、交易循环设计、评价方式等。
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    内部控制学:李连华

    作者:李连华 出版社:厦门大学出版社 出版时间:2009 ISBN:978-7-5615-2704-7
    索书号:F275-43/20=2 分类号:F275-43 页数:424页 价格:36.00
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    书主要论述内部控制的产生与发展、内部控制的目标原则与方法、货币资金内部控制、销售与收款业务内部控制、采购与付款业务内部控制、存货控制等。
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    企业内部控制学:陈维青, 胡本源

    作者:陈维青, 胡本源 出版社:东北财经大学出版社 出版时间:2016 ISBN:978-7-5654-2251-5
    索书号:F272.3-43/7=2 分类号:F272.3-43 页数:274页 价格:36.00
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    本书共分为内部控制基础与架构、内部控制设计、内部控制评价、内部控制审计四部分。其内容包括: 绪论、内部控制及其演变、内部控制的理论基础、内部控制的必要性、国际内部控制框架、COSO内部控制框架概述等。
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    企业内部控制:王廷章

    作者:王廷章 出版社:科学出版社 出版时间:2017 ISBN:978-7-03-050719-8
    索书号:F272.3-43/8 分类号:F272.3-43 页数:201页 价格:35.00
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    本书共分为九章, 主要内容包括企业内部控制总论 ; 企业内部环境 ; 企业内部控制设计 ; 资金活动、资产管理和合同管理的内部控制 ; 采购业务、销售业务和研究与开发内部控制 ; 担保业务、业务外包、工程项目和全面预算的内部控制等。
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    企业内部控制规范解读及案例精析:罗勇

    作者:罗勇 出版社:立信会计出版社 出版时间:2017 ISBN:978-7-5429-5522-7
    索书号:F279.23/245=3 分类号:F279.23 页数:296页 价格:39.00
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    本书的主要特点是: 以内部控制要素为主线, 全面介绍企业内部控制的基本理论和操作要点, 并重点分析内部控制的关键环节。以《基本规范》和各项《指引》为依据, 在做到准确解读的基础上, 尽量做到通俗易懂, 便于操作。以案例分析为辅助 (每章都附有数个经典案例) , 理论阐述与案例分析相结合, 帮助读者理解企业内部控制规范的精华和内容。以实际操作技术为主体内容, 辅之以适度的理论探讨, 理论和实际相结合, 既具有较强的实践指导意义, 也具有一定的学术价值。
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    企业内部控制知识竞赛辅导资料:企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室

    作者:企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室 出版社:经济科学出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-5141-3609-8
    索书号:F272/33 分类号:F272 页数:236页 价格:29.00
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    企业内部控制是以专业管理制度为基础, 以防范风险、有效监管为目的, 通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。本书是与企业内部控制活动相关的法规汇编, 是全国企业内部控制知识竞赛活动的参考用书。
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    治理机制与内控有效性及企业风险研究:赵渊贤

    作者:赵渊贤 出版社:中国市场出版社 出版时间:2015 ISBN:978-7-5092-1343-8
    索书号:F272/194 分类号:F272 页数:253页 价格:36.00
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    本书在综述国内外相关研究成果的基础上, 运用委托代理理论、代理成本理论、信号传递理论、投资者保护理论等理论, 采用规范分析、实证分析、契约分析等研究方法, 沿“理论分析→实证分析→对策建议”的研究路线, 对其选题 —— “治理机制与内控有效性及企业风险研究”进行了较为系统全面的研究。
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